2022年度
綿陽市駐京辦單位決算
目錄
公開時間:2023年09月21日
第一部分單位概況
一、單位職責
(一)主要職能。
主要職能。駐京辦主要工作包括六個方面:開展對外宣傳交流工作;對外聯絡、協調和信息收集工作;開展招商引資、招才引智工作;做好接待服務保障工作;做好信訪穩定工作;服務在京綿陽籍企業和農民工等工作。
下設四個科室:綜合科、聯絡接待科、信訪維穩辦公室、經營管理科。
1.綜合科工作職責
(1)負責辦理所在轄區、相關單位和部門對口管理工作的銜接落實工作;
(2)負責辦理機關相關公文的撰寫、收發、傳閱、管理工作;
(3)負責辦理機關相關證件、執照的年檢審核,印章的管理使用,相關協議、合同等洽談擬定工作;
(4)負責辦理各種會議會務保障等工作;
(5)負責辦理機關日、月、季、半年、全年值班值勤、計劃安排、學習教育、考核考評、檢查督促、資產管理、物質購發、車輛管理、安全管理等工作,安排檢查疫情防控工作;
(6)負責辦理機關干部人事、財務等工作,統籌協調聯系內設科室等工作;
(7)負責辦理機關各項預(演)案、方案撰寫擬定及演練檢查督促等工作;
(8)負責辦理辦事處領導交辦的其它工作。
2.信訪維穩辦公室工作職責
(1)負責駐京信訪維穩工作組的計劃安排、預(演)方案、組織實施、經驗總結等,做好與省、市及相關單位部門相關業務部門對接協調、信息交流等工作;
(2)負責組織協調進京上訪群眾的接回、穩控、勸返工作;
(3)負責進京上訪信息、數據的統計、整理、上報;
(4)負責綜合分析進京上訪情況,并提出工作建議;
(5)負責協助分管領導做好駐京維穩工作組在京管理事務;
(6)負責領導交辦的其他工作。
3.聯絡接待科工作職責
(1)負責洽談擬定定點接待或有關接待合同、協議;
(2)負責協調接待對象及相關單位、部門的請示、要求、涵件和有關事項;
(3)負責擬制聯絡接待工作計劃方案、接待流程、接待范圍、接待標準、預(演)案、建議要求、注意事項等工作;
(4)負責落實聯絡接待工作中接待手冊、車輛安排調遣、經費結算和后續有關事項;
(5)負責聯絡接待工作信息的收集、整理、歸檔,并統計分析接待聯絡工作信息、提出意見建議;
(6)負責落實領導安排的其他事項。
2.我單位年末機構1個,與上年度無變化。
3.人員情況,截止到2022年12月底,市政府駐京辦事處編制人數為8人,較上年度增加0人;本年度年末實有人數9人,較上年度增加2人,本年度行政工勤人員0人,較上年度增加0人。
(二)2022年重點工作完成情況。
1.整合駐京機構力量,創新做好雙招雙引
積極整合市縣駐京招商力量,創新工作方式方法,定期組織開展駐京招商工作例會,建立市縣區兩級招商信息共享機制,我市駐京招商“533”工作法得到了省駐京辦高度肯定,并在全省駐京經濟協作工作會上作為先進經驗進行了交流發言;主動引薦、協助參與中關村高新科技產業聯盟、上元控股產業園、中科飛機制造有限公司(蕪湖)等項目引進,預計引進投資50億元以上;積極協助市委組織部來京招才引智,加強與清華、北大、中科院、社科院等高校和科研院所對接;按照市委主要領導安排部署,市駐京辦主動作為,積極協調歐美同學總會與綿陽市溝通聯系,推動“海歸小鎮”項目加快落地綿陽,目前“海歸小鎮”項目正在按計劃穩步推進。
2.兩頭發力中間用勁,做好信訪保障服務
深入學習貫徹習近平總書記關于信訪維穩的重要論述和指示批示精神,及時傳達學習省市兩級關于信訪工作的各項會議精神和文件內容,特別是市委曹立軍書記8月24日在市委研究信訪維穩工作專題會議上的重要指示精神,明確工作重點,加強責任落實和隊伍建設,不斷提升處置能力,創新工作方法,按照“兩頭發力,中間用勁”的工作思路,重點從訴求化解、責任落實、力量編成、工作機制、穩控處置等方面總結經驗、查找不足,形成一套具有綿陽特色的駐京信訪保障工作機制。全年共接(勸)返來京群眾144批178人次,處置預警信息共計349條,圓滿完成了冬奧會、殘奧會、全國“兩會”、黨的二十大等重要時段駐京信訪保障服務工作,2名同志分別榮立三等功一次、嘉獎一次、1名同志榮獲全市信訪工作先進個人表彰。
3.加強部委溝通聯絡,提升政務保障能力
充分利用駐京辦在京工作的便利,主動拜會曾經在綿掛職或工作過的領導,主動聯絡綿陽籍在京黨政軍企和高校的各界成功人士,更新通訊錄67條,多渠道借用優質人脈資源,打通綿陽與中央、北京聯系的最后一公里,積極開展與中辦、國辦、科技部、軍民融合辦、發改委、國防科工局等國家部委和在京名牌大學、科研院所的溝通對接工作,協助市縣各級領導來京開展工作,大力宣傳綿陽,努力爭取政策、項目及資金。加強對政務保障工作的各項內容和環節規范管理,人、財、物之間的銜接更趨合理,工作運行高效順暢,為市領導、市直單位(部門)和縣市區來京政務活動提供了準時、安全、通暢、舒適的服務,全年政務服務保障共56批185人次,圓滿完成了各項保障任務。
4.真情實意以人為本,多形式服務農民工
采取掃碼入群、走訪調查等方式經常性摸排核實在京綿籍流動黨員,動態掌握流動黨員情況;為流動黨支部郵寄送書2次,共為7個流動黨支部贈送學習資料14套,通過微信工作群發送優質學習資料40余份,動員流動黨員下載綿州先鋒、機關黨建、學習強國等app,關注京城川訊等微信公眾號,指導流動黨支部開展好黨的二十大、二十屆一中全會和省第十二次黨代會、省委十二屆二次全會等重要會議精神學習,加強流動黨員思想建設;按照600元/人的標準,對10名困難流動黨員和40名春節期間在京在崗農民工進行了慰問;組織流動黨支部書記、黨務工作者集中培訓1次;廣泛宣傳使用省辦“川工家”“川人在京之家”“京城川訊”三大平臺的維權專區,為在京流動黨員、農民工宣傳常見維權法律知識和提供普法維權救助服務;對有返鄉創業意愿的農民工黨員,采取主動拜訪、雙向洽談、集中培訓、返鄉考察等方式,共協助1名同志返鄉創業。
二、機構設置
市駐京辦下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
納入市駐京辦2022年度單位決算編制范圍的二級預算單位(無)
第二部分2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計318.52萬元。與2021年相比,收、支總計各增加62.89萬元,增長24.60%。主要變動原因一是追加了川京辦招待所共建經費25萬元;二是2022年增加人員3名,追加了人員資金,引起主要增減變化。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計318.52萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入318.52萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,占0.00%;國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入.0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
(注:數據來源于財決01表)
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計318.52萬元,其中:基本支出187.52萬元,占58.87%;項目支出131萬元,占41.13%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
(注:數據來源于財決04表)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計318.52萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加62.89萬元,增長24.60%。主要變動原因一是追加了川京辦招待所共建經費25萬元;二是2022年增加人員3名,追加了人員資金,引起主要增減變化。
(注:數據來源于財決01-1表)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出318.52萬元,占本年支出合計的100%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加62.89萬元,增長24.60%。主要變動原因一是追加了川京辦招待所共建經費25萬元;二是2022年增加人員3名,追加了人員資金,引起主要增減變化。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出318.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出287.04萬元,占90.12%;教育支出0.00萬元,占0.00%;科學技術支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業支出14.92萬元,占4.68%;衛生健康支出4.84萬元,占1.52%;住房保障支出11.72萬元,占3.68%。
(注:數據來源于財決01-1表)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數為318.52萬元,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務(類):支出決算為287.04萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算經費執行支出。
(1)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款):支出決算為262.04萬元,完成預算100%。
一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):支出決算為63.27萬元,完成預算100%。
一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為106萬元,完成預算100%。
一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):支出決算為92.77萬元,完成預算100%。
(2)一般公共服務(類)對外聯絡事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為25萬元,完成預算100%。
2.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款):支出決算為14.92萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算經費執行支出。
(1)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算為1.96萬元,完成預算100%;
(2)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為8.64萬元,完成預算100%;
(3)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為4.32萬元,完成預算100%。
3.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款):支出決算為4.84萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算經費執行支出。
(1)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為2.91萬元,完成預算100%。
(2)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為1.93萬元,完成預算100%。
4.住房保障(類)住房改革支出(款):支出決算為11.72萬元,完成預算100%。
(1)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為10.06萬元,完成預算100%。
(2)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):支出決算為1.66萬元,完成預算100%。
(注:數據來源于財決01-1表和財決08表)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出187.52萬元,其中:
人員經費173.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費14.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(注:數據來源于財決07表和財決08-1表)
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為41.30萬元,完成預算76.48%,較上年減少38.76萬元,下降48.41%。決算數小于預算數的主要原因是2022年受疫情影響。
(注:上述“預算”口徑為全年預算數,包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。)
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.03萬元,占48.50%;公務接待費支出決算21.27萬元,占51.50%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經費支出0.00萬元,完成預算0.00%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2021年減少0萬元,下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出20.03萬元,完成預算66.77%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少9.94萬元,下降33.17%。主要原因是2022年一是受疫情影響,公務接待減少,二是公務用車2臺嚴重老化。
其中:公務用車購置支出0.00萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0.00萬元,越野車0輛、金額0.00萬元,載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2022年12月底,單位共有公務用車6輛,其中:轎車5輛、越野車0輛、載客汽車1輛。
公務用車運行維護費支出20.03萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出21.27萬元,完成預算88.63%。公務接待費支出決算比2021年減少29.22萬元,下降57.87%。主要原因是受疫情影響。其中:
國內公務接待支出21.27萬元,主要用于接待用餐費。國內公務接待67批次,473人次(不包括陪同人員),共計支出21.27萬元,具體內容包括:主要用于執行公務、開展招商引資、業務活動開支的住宿費、用餐費等。
外事接待支出0.00萬元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0.00萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2022年,市駐京辦機關運行經費支出14.33萬元,比2021年減少0.51萬元,下降3.44%。日常公用經費于上年差異不大,主要原因是嚴格按照預算支出執行。
(注:數據來源于財決附03表)
(二)政府采購支出情況
2022年,市駐京辦政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
(注:數據來源于財決附03表)
(三)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,市駐京辦共有車輛6輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、其他用車公務用車1輛,其他用車主要是用于社會治安穩定。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(注:數據來源于財決附03表)
(四)預算績效管理情況
根據預算績效管理要求,本部門在2022年度預算編制階段,組織對市駐經辦項目(“重大項目推進”、“信訪維穩工作經費”、“車輛運行經費”、“推介宣傳經費”、“川京辦共建招待所”)等5個項目開展了預算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取5個項目開展績效監控。
組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評,形成市駐京辦部門整體(含部門預算項目)績效自評報告,市駐京辦部門整體(含部門預算項目)績效自評得分為98分,績效自評綜述:2022 年我單位預算收支編制均按照市級部門預算編制通知要求,結合上年末人員、資產實際擁有數以及年度支出數據等因素,合理測算,科學編制,按時完成基礎、項目庫報送工作并按時提交部門預算草案。財務制度及內控制度較為健全,財務操作程序規范有序,財務基礎信息更新及時,賬務核算及時、準確, 預算、決算的編制準確性較高,報送規范及時;
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出。
5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳費的基本養老保險費支出。
7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員的待遇的醫療經費。
9.住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
10.住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房補貼(項):指行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定比例為的購房補貼。
11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
14.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
2022年度
綿陽市人民政府駐北京辦事處
部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)概況
(一)機構組成
市駐京辦下屬二級預算單位1個,其中參照公務員法管理的事業單位1個,主要包括:綿陽市人民政府駐北京辦事處機關。
(二)機構職能
開展對外交流,宣傳推介我市經濟發展環境、未來目標規劃及招商引資政策,促進社會經濟發展。開展招商引資、協調跟進重大項目的推進工作。維護首都北京的穩定安全。
(三)人員概況
2021年12月末,在職人員總數9人,其中參公人員9人。
(四)年度總體工作和重點工作任務
綿陽駐京辦是綿陽在北京的窗口,也是綿陽與首都聯絡的重要紐帶,為更好的完成各項駐京工作任務,在明年的工作中,我們將高標準安排部署,認真抓好以下幾方面工作:
1.業務工作。一是在政務服務工作方面。要認真學習中央、省、市近期全會精神,特別是要認真領悟綿陽市第七屆委員會第十次全體會議精神,把思想和行動統一到市委市政府領導的決策和部署上來,利用好駐京優勢,主動對接相關國家機關、部委、科研院所,努力提升服務質量,多渠道強化保障力量。同時,要嚴格落實中央八項規定、四川省委十項規定、綿陽市委七項規定,嚴格按照《綿陽市黨政機關公務接待管理辦法》和《綿陽市人民政府駐北京辦事處政務服務工作流程》實施落實。對標中央八項規定,營造節儉廉潔環境。強化政務保障,提升服務質量,深入貫徹市委、市政府決策部署,履職擔當,常態化加強與部委的交流聯絡,積極協助市有關部門開展對重大項目的對上爭取工作,密切跟蹤對接國家部委,助推國家出臺新一輪政策支持綿陽建設西部現代化強市和中國科技城發展;二是在雙招雙引工作方面。要提高思想認識,認真領悟綿陽市八屆一次全會精神,搶抓國省系列重大戰略機遇、全面建設社會主義現代化綿陽的關鍵時期,推進招才引智與招商引資奪取全面建設社會主義現代化綿陽新勝利、推動中國科技城和西部現代化強市建設邁上新臺階。利用好駐京優勢,一要主動出擊,與在京優秀企業、名牌大學、科研院所增加聯系溝通,宣傳在綿陽投資的優惠政策和在綿陽就業良好環境,宣傳在綿陽投資的成功案例和在綿陽就業的人才事跡,宣傳綿陽尊重知識、尊重人才、支持創新、鼓勵創業的良好社會氛圍;二要與綿陽市經濟合作局北京分局及各縣市區分局加強聯系溝通,借駐京辦的平臺,集合經合局的信息,更多更快更好地為綿陽引進優秀企業、優秀人才;三要加大對在京成功人士和優秀農民工的服務,引導、鼓勵各級在京成功人士反哺家鄉,推薦優秀農民工回村任職,帶領家鄉百姓共同致富;三是在信訪工作方面。要妥善處置個別老戶進京纏訪鬧訪行為,緊盯信息查控、前期勸返、后續跟進等重要環節,疏堵結合,切實做好重點敏感時段駐京信訪工作,特別是建黨一百周年大慶活動的信訪維穩工作,做到早發現、早處理,把上訪苗頭化解在萌芽狀態,維護綿陽在京良好形象。一是要定期召開信息分析研判會,做好周分析、月鑒評。二是要清理在京滯留信訪人員底數,采取一案一策、專人對接、限期勸返等方式方法制定詳細方案,提前部署工作安排。三是與公安、信訪、政法等單位協商制定勸返接送相應制度,確保在京滯留人員及時勸返出京。四是加大信訪信息收集和研判力度,與省辦、北京各派出所、鐵路公安的協調聯動,及時掌握第一手信息,支撐后續信訪工作方案的制定與實施。五是抓好駐京信訪干部政治素養和能力建設,打造一支有擔當、有作為、能適應駐京工作的信訪隊伍,做好平時理論學習和業務培訓,確保認真履職盡責;四是在農民工工作方面。要以人為本,切實關心關愛農民工群體,主動履職,解決困難。在中共在京農民工服務管理綜合委員會的領導下,架起辦事處與流動黨員和其他在京綿陽籍農民工的橋梁,增加現場調研,對其登記造冊,一方面加強管理教育,一方面加大保障服務,堅持以人為本,增加“流動黨員之家”和“農民工服務中心”建設維護投入,發揮好流動黨支部戰斗堡壘作用,發掘并廣泛宣傳綿陽籍在京農民工先進個人事跡,鼓勵大家情系綿陽、建設首都,同時,在疫情防控、用工維權等方面將關心關愛農民工群體落到實處。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
年度部門年初預算收入203.63萬元。部門決算收入318.52萬元,其中一般公共預算決算收入318.52萬元,政府性基金預算決算收入0萬元,國有資本經營預算決算收入0萬元,社會保險基金預算決算收入0萬元。
(二)部門財政資金支出情況
年度部門決算支出318.52萬元,其中基本支出決算支出187.52萬元(含人員支出173.19萬元,公用支出14.33萬元);項目支出131萬元(含一般公共預算項目支出131萬元,政府性基金項目支出0萬元,國有資本經營預算項目支出0萬元,社會保險基金項目支出 0萬元)。結轉和結余0萬元(含一般公共預算0萬元,政府性基金0萬元)。
(三)相關支出預算管理情況
年度預算執行率100%;政府采購預算0萬元,采購執行0萬元,采購執行率 0%;三公經費預算54萬元,決算支出41.3萬元,控制率76.48%;部門年末固定資產266.57萬元,其中在用固定資產266.57萬元,出租固定資產0萬元。
三、部門主要履職績效分析
(一)主要履職目標
1.政務服務保障工作:制定政務服務工作計劃方案;按時精準做好政務服務保障工作;配合有關部門完成其他保障任務;積極完成政務服務后續工作;做好信息反饋和其他工作。
2.信訪維穩保障工作:按照“兩個一律”、“四不準”的要求,做好在京信訪維穩保障工作,確保“三個不發生”;每月定期分析研判形勢形成報告呈送;做好信息登記統計工作;做好信息反饋和通報工作;做好重要時段信訪維穩保障工作。
3.招商引資、招才引智工作:制定“雙招雙引”工作計劃;大力開展宣傳推介活動,報送有效招商信息 10 條;參與招商考察對接活動次數全年不得低于 10 次;積極協調、參加北京各大高校、機構招聘會、推介會等活動,宣傳推介綿陽招才引智政策;協助組織部等人才招聘部門做好在京招才引智工作,
4.農民工服務工作:黨組織負責人履行第一責任人職責,每季度專題研究流動黨員管理服務工作不少于 1 次;依托在京商會、協會和企業等,成立流動黨員黨支部,每季度更新一次《川籍在京流動黨員基本信息統計表》;抓實流動黨員學習教育,流動黨支部每季度至少開展學習教育 1 次;建立流動黨員之家和農民工服務中心,為在京流動黨員、農民工提供普法維權救助服務;在重要節日、家庭受災、突遇困難等情況時,對在京流動黨員、農民工給與關懷慰問幫扶。部委協調工作積極協助綿陽科技城在京部際協調及各項活動的保障等
5.科博會工作,制定科博會在京活動保障方案;積極做好科博會在京新聞發布會各項有關保障工作。
6.川貨進京服務企業工作:擬制“川貨進京服務企業”方案;積極推送綿陽企業、特色產品進京,營銷額比去年上升 5%;組織綿陽北京商會及會員參加“川貨進京 服務企業”活動;完成后續工作和新聞宣傳。
(二)主要履職情況
1.整合駐京機構力量,創新做好雙招雙引
積極整合市縣駐京招商力量,創新工作方式方法,定期組織開展駐京招商工作例會,建立市縣區兩級招商信息共享機制,我市駐京招商“533”工作法得到了省駐京辦高度肯定,并在全省駐京經濟協作工作會上作為先進經驗進行了交流發言;主動引薦、協助參與中關村高新科技產業聯盟、上元控股產業園、中科飛機制造有限公司(蕪湖)等項目引進,預計引進投資50億元以上;積極協助市委組織部來京招才引智,加強與清華、北大、中科院、社科院等高校和科研院所對接;按照市委主要領導安排部署,市駐京辦主動作為,積極協調歐美同學總會與綿陽市溝通聯系,推動“海歸小鎮”項目加快落地綿陽,目前“海歸小鎮”項目正在按計劃穩步推進。
2.兩頭發力中間用勁,做好信訪保障服務
深入學習貫徹習近平總書記關于信訪維穩的重要論述和指示批示精神,及時傳達學習省市兩級關于信訪工作的各項會議精神和文件內容,特別是市委曹立軍書記8月24日在市委研究信訪維穩工作專題會議上的重要指示精神,明確工作重點,加強責任落實和隊伍建設,不斷提升處置能力,創新工作方法,按照“兩頭發力,中間用勁”的工作思路,重點從訴求化解、責任落實、力量編成、工作機制、穩控處置等方面總結經驗、查找不足,形成一套具有綿陽特色的駐京信訪保障工作機制。全年共接(勸)返來京群眾144批178人次,處置預警信息共計349條,圓滿完成了冬奧會、殘奧會、全國“兩會”、黨的二十大等重要時段駐京信訪保障服務工作,2名同志分別榮立三等功一次、嘉獎一次、1名同志榮獲全市信訪工作先進個人表彰。
3.加強部委溝通聯絡,提升政務保障能力
充分利用駐京辦在京工作的便利,主動拜會曾經在綿掛職或工作過的領導,主動聯絡綿陽籍在京黨政軍企和高校的各界成功人士,更新通訊錄67條,多渠道借用優質人脈資源,打通綿陽與中央、北京聯系的最后一公里,積極開展與中辦、國辦、科技部、軍民融合辦、發改委、國防科工局等國家部委和在京名牌大學、科研院所的溝通對接工作,協助市縣各級領導來京開展工作,大力宣傳綿陽,努力爭取政策、項目及資金。加強對政務保障工作的各項內容和環節規范管理,人、財、物之間的銜接更趨合理,工作運行高效順暢,為市領導、市直單位(部門)和縣市區來京政務活動提供了準時、安全、通暢、舒適的服務,全年政務服務保障共56批185人次,圓滿完成了各項保障任務。
4.真情實意以人為本,多形式服務農民工
采取掃碼入群、走訪調查等方式經常性摸排核實在京綿籍流動黨員,動態掌握流動黨員情況;為流動黨支部郵寄送書2次,共為7個流動黨支部贈送學習資料14套,通過微信工作群發送優質學習資料40余份,動員流動黨員下載綿州先鋒、機關黨建、學習強國等app,關注京城川訊等微信公眾號,指導流動黨支部開展好黨的二十大、二十屆一中全會和省第十二次黨代會、省委十二屆二次全會等重要會議精神學習,加強流動黨員思想建設;按照600元/人的標準,對10名困難流動黨員和40名春節期間在京在崗農民工進行了慰問;組織流動黨支部書記、黨務工作者集中培訓1次;廣泛宣傳使用省辦“川工家”“川人在京之家”“京城川訊”三大平臺的維權專區,為在京流動黨員、農民工宣傳常見維權法律知識和提供普法維權救助服務;對有返鄉創業意愿的農民工黨員,采取主動拜訪、雙向洽談、集中培訓、返鄉考察等方式,共協助1名同志返鄉創業。
四、部門整體支出績效管理情況
(一)部門預算管理情況
1-1-1.編制完整: 自評得分:3.00;
計算過程和評定依據:我辦嚴格按照“量入為出、收支平衡,實事求是,綜合預算,零基礎預算”的原則編制2022年預算,在規定時間內完成了預算相關基礎信息資料收集、整理工作,調整完善了基礎信息數據庫,編制了2022年度部門預算績效目標,將全部收入納入預算管理。
1-1-2.目標制定: 自評得分:5.00;
計算過程和評定依據:根據我辦職能職責情況及當年工作計劃編制項目支出預算,按照要求填報績效目標。整體績效目標編制完整、合理,清晰反映了預算資金的預期目標及效益,并以相應的完成指標、效益指標和滿意度指標等績效指標予以細化和量化,真實準確反映資金結轉情況。
1-1-3.編制準確: 自評得分:9.00;
計算過程和評定依據:2022年,我辦年初項目131萬元,預算支出決算數131萬元,完成預算100%,預算編制與實際支出情況指標無差異,預算編制科學準確。
1-1-4.支出規范: 自評得分:5.00;
計算過程和評定依據:我辦嚴格預算執行,不存在違規發放工資、獎金、津貼現象。專項資金分配履行集體決策程序并按程序報批。
1-1-5.支出控制: 自評得分:5.00;
計算過程和評定依據:2022年我辦日常公用經費16.52萬元,決算金額14.33萬元,偏差度小于13.26%,用于彌補人員經費不足醫療保險、1-12月基礎績效部分補繳的職業年金、1-12月基礎績效部分補繳的養老保險和住房公積金等。
1-1-6.動態調整: 自評得分:9.00;
計算過程和評定依據:2022年我辦部門預算額度收回為0萬元,年底無結余資金。
1-1-7.預算完成: 自評得分:10.00;
計算過程和評定依據:我辦部門預算項目實際支出進度,在6月未達到40%,達到30%得2分,9月到達67.5%得3分,11月超過82.5%,得2分,12月預算執行進度達到100%,得3分。此項分數計10分。
1-1-8.目標完成: 自評得分:6.00;
計算過程和評定依據:我辦年初預算項目均達到預期績效目標,未出現與預期績效目標偏離狀況。
1-1-9.違規記錄: 自評得分:2.00;
計算過程和評定依據:上一年度巡視(察)、審計、財政監督檢查均未對我辦在預算管理、財政收支等方面提出違規違紀的問題。
(二)綜合管理情況
2-1-1.政策執行: 自評得分:2.00;
計算過程和評定依據:市駐京辦按照規定的項目、標準、征收方式執收非稅收入,按非稅收入項目設立的權限和緩減免的依據,對非稅收入進行緩減免。
2-1-2.及時更新: 自評得分:2.00;
計算過程和評定依據:市駐京辦應繳非稅收入在5個工作日解繳財政專戶或國庫。
2-1-3.收入解繳: 自評得分:4.00;
計算過程和評定依據:截止2022年6月8日已將應繳非稅收入全額解繳財政專戶或金庫。
2-1-4.預算管理: 自評得分:4.00;
計算過程和評定依據:將應納入政府采購的事項,均在年初部門預算中編制了政府采購預算,年度中未發生無預算、超預算采購情況。
2-1-5.采購實施: 自評得分:4.00;
計算過程和評定依據:市駐京辦的采購事項方式、程序合規,未存在拆分項目預算規避政府采購或公開招標情況,按招標文件確定的事項簽訂政府采購合同。年初部門預算、專項預算批準的應實施的政府采購事項在9月30日前已完成采購計劃申報,且年底前基本實施完成的,以及9月30日后追加的政府采購預算項目在年底前完成采購計劃申報。
2-1-6.配置使用管理: 自評得分:6.00;
計算過程和評定依據:市駐京辦新增資產配置預算與部門預算同步編制,國有資產準確入賬,賬賬、賬實相符,將國有資產納入四川省行政事業單位資產管理系統動態管理。
2-1-7.收益核算: 自評得分:2.00;
計算過程和評定依據:駐京辦處置固定資產按程序報批,處置收益及時足額上交財政。駐京辦資產無出租出借及對外投資。
2-1-8.制度建設: 自評得分:5.00;
計算過程和評定依據::駐京辦內控制度涵蓋“預算業務”“收支業務”“政府采購業務”“資產管理”“建設項目”“合同”等等主要經濟業務領域.駐京辦按財經法規及實際工作需要及時更新完善內控制度。
2-1-9.制度執行: 自評得分:1.00;
計算過程和評定依據:駐京辦按照“分事分權、分崗設權、分級授權”要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內部全力制衡基本舉措。2022年新修改重大事項議事決策機制制度以及政府采購內控管理制度,且建立有決策權、管理權、執行權和監督權“四權分離”。
2-1-10.預算編制執行: 自評得分:4.00;
計算過程和評定依據:駐京辦財政撥款安排的“三公”經費年初部門預算編制較上年實現“零增長”。財政撥款安排的“三公”經費決算數突破年初預算數。
(三)績效結果應用情況
3-1-1.預算公開: 自評得分:2.00;
計算過程和評定依據:駐京辦嚴格按要求在部門預算公開的同時,將部門(單位)項目支出目標及績效關系情況向社會公開。
3-1-2.決算公開: 自評得分:2.00;
計算過程和評定依據:駐京辦嚴格按要求在決算公開時將部門整體支出績效自評及項目支出績效自評向社會公開。
3-1-3.結果整改: 自評得分:3.00;
計算過程和評定依據:駐京辦績效管理結果整改問題、完善政策、改進管理均已完成.
3-1-4.應用反饋: 自評得分:3.00;
計算過程和評定依據:駐京辦在規定時間內向財政部門反饋運用績效結果報告.
五、評價結論及建議
(一)評價結論
市駐京辦單位2021年年初預算在6月末、9月末和12月末的執行進度和績效分析,結果如下:
(1)基本支出方面:單位均能按時間按進度完成各項支付,包含工資、醫療保險等社保支出、住房公積金、水電費、電話費、辦公費等,確保了各單位的基本運轉。
(2)年初項目預算支出方面:均能按照項目的使用范圍和用途進行支出,但在上半年資金執行進度相對緩慢,下半年使用情況良好。總體來說,市駐京辦單位的財務制度及內控制度較為健全,財務操作程序規范有序,資金管理和使用有原則有計劃按要求,財務基礎信息更新及時,帳務核算及時、準確,預算、決算的編制質量準確性高,報送及時。
(3)績效自評。我單位2022年度部門整體支出績效評價得分98分(詳見附表)。
(二)預算績效管理工作主要經驗和做法
2022年我辦預算收支編制均按照市級部門預算編制通知和要求,結合上年末人員、資產實際擁有數以及年度支出數據等因素,合理測算,科學編制,按時完成基礎、項目庫報送工作并按時提交部門預算草案。
1.本單位管理制度健全。一是積極推動內部控制建設工作,市駐京辦黨組高度重視相關工作,成立了以黨組書記牽頭任組長的內部控制領導小組,并制定了內部控制工作方案,認真梳理了政策采購實施計劃、資產管理等相關制度、流程:二是內控制度管理規范,根據內部控制建設相關要求,我辦邀請專家對本部門及下屬事業單位2022 年內部控制報告工作進行了指導,及時完成填報、上報工作,市駐京辦內控制度評價在市級單位中評價結果為“中”:三是嚴格按照財務制度管理要求和相關規定,“三重一大”事項必須上黨組會,項目資金的計劃、使用等都經過市駐京辦黨組會審定。
2.會計核算根據客觀性、準確性、及時性的原則,按照《行政事業單位會計制度》對單位支出進行核算。本單位收入外,無其他非稅收入執收。
3.決算等相關信息在綿陽市政府信息公開網站和本單位網站及時進行了公開。
4.按相關要求,認真組織開展了績效評價,2022年本單位對項目支出進行績效自評并形成報告上報市財政局.
(三)存在問題
一是預算執行方面,個別項目實施進度滯后; 二是績效管理方面,個別項目績效目標申報需進一步規范;三是年初預算經費與調整預算經費差值較大,部分資金集中在下半年追加,由此導致部分項目實施時間較緊,建議將部分經費納入年初預算或提前預撥以便確保項目按進度加快實施。
(四)改進建議
一是嚴格落實項目實施進度管理,按要求完成部門總體執行進度:二是按要求規范申報績效目標:三是建議相關部門加強對項目日常工作進度的檢查指導,加大對各科室預算執行進度的督促工作,加快經費支付進度。
附件:2022年度綿陽市人民政府駐北京辦事處本級部門部門整體支出績效評價得分明細表
綿陽市人民政府駐北京辦事處
2023年6月9日
2022年度部門整體支出績效評價得分明細表
| 2022年評價指標體系 | 單位自評得分 | ||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | |
| 部門預算管理(54分) | 預算編制(17分) | 編制完成(3分) | 3分 |
| 目標制定(5分) | 5分 | ||
| 編制準確(9分) | 9分 | ||
| 預算執行(19分) | 支出規范(5分) | 5分 | |
| 支出控制(5分) | 5分 | ||
| 動態調整(9分) | 9分 | ||
| 完成指標(18分) | 預算完成(10分) | 10分 | |
| 目標完成(6分) | 6分 | ||
| 違規記錄(2分) | 2分 | ||
| 綜合管理(36分) | 非稅收入管理(8分) | 政策執行(2分) | 2分 |
| 及時更新(2分) | 2分 | ||
| 收入解繳(4分) | 4分 | ||
| 政府采購管理(8分) | 預算管理(4分) | 4分 | |
| 采購實施(4分) | 4分 | ||
| 資產管理(8分) | 配置使用管理(6分) | 6分 | |
| 收益核算(2分) | 2分 | ||
| 內控制度管理(8分) | 制度建設(5分) | 5分 | |
| 制度執行(3分) | 1分 | ||
| 三公經費管理(4分) | 預算編制執行(4分) | 4分 | |
| 績效結果應用(10分) | 信息公開(4分) | 預算公開(2分) | 2分 |
| 決算公開(2分) | 2分 | ||
| 整改反饋(6分) | 結果整改(3分) | 3分 | |
| 應用反饋(3分) | 3分 | ||
| 扣分項(5分) | 扣分項(5分) | 自評情況差異 | 0分 |
| 合計 | 100分 | 98.00分 | |
附件2
綿陽市人民政府駐北京辦事處
關于2022年度財政政策(項目)支出
績效自評報告
綿陽市財政局:
為貫徹落實中央、省、市、區全面實施預算績效管理的安排部署,進一步優化財政資源配置,提高財政資金使用效益,按照《關于開展2022年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿財績【2023】7號)要求,我單位于7月組織開展了自評工作,現將相關情況報告如下:
一、項目基本情況
2022年度,我單位實施項目5個(部門項目5個),資金范圍涵蓋一般公共預算,預算資金131.00萬元(市級財政資金131.00萬元)。其中:一般公共預算項目5個,預算資金131.00萬元(市級財政資金131.00萬元);)。
二、項目管理與績效目標完成情況分析
(一)預算執行進度情況分析。
2022年度,我單位實施項目5個(部門項目5個),實施項目預算執行131.00萬元(市級財政資金131.00萬元),預算執行率100.00%。其中:一般公共預算項目5個,預算執行131.00萬元( 市級財政資金131.00萬元),預算執行率100.00%。
(二)總體績效目標完成情況分析。
通過自評反映,我單位全年5個項目年度總體績效目標全部完成5個,占100.00%。其中一般公共預算項目5個,全部完成5個,占100.00%;。
(三)項目(決策與過程)管理分析。
項目管理評價具體明細情況(見附件1)。
通過自評反映,我單位全年項目5個(其中部門項目5個)。項目(決策與過程)管理綜合評價平均得分100.00,等級為:優。其中管理評價得分高于平均分項目0個,占比0.00%,得分低于平均分項目0個,占比0.00%。
(四)績效指標完成情況分析
1.數量指標。
通過自評反映,我單位全年5個項目涉及年度產出數量指標共計6個,全部完成6個,占100.00%。其中一般公共預算項目數量指標6個,全部完成6個,占100.00%;。
2.質量指標。
通過自評反映,我單位全年5個項目均不涉及質量指標。
3.時效指標。
通過自評反映,我單位全年5個項目涉及年度產出時效指標共計5個,按時完成5個,占100.00%。其中一般公共預算項目質量指標5個,按時完成5個,占100.00%;。
4.成本指標。
通過自評反映,我單位全年5個項目涉及年度產出成本指標共計11個,全部完成11個,占100.00%。其中一般公共預算項目成本指標11個,全部完成11個,占100.00%;。
5.經濟效益指標。
通過自評反映,我單位全年5個項目均不涉及經濟效益指標。
6.社會效益指標。
通過自評反映,我單位全年5個項目涉及社會效益指標共計5個,優秀的指標5個,占100.00%。其中一般公共預算項目社會效益指標5個,優秀的指標5個,占100.00%。
7.生態效益指標。
通過自評反映,我單位全年5個項目均不涉及生態效益指標。
8.可持續效益指標。
通過自評反映,我單位全年5個項目涉及可持續效益指標共計1個,可持續1個,占100.00%。其中一般公共預算項目可持續效益1個,可持續1個,占100.00%;。
9.滿意度指標。
通過自評反映,我單位全年5個項目涉及滿意度指標共計5個,滿意度達100-90(含)%的指標5個,占100.00%。其中一般公共預算項目滿意度指標5個,滿意度達100-90(含)%的指標5個,占100.00%。
三、評價結論
(一)綜合評價結論。
項目綜合評價結論明細情況表(見附件2)。
通過自評反映,我單位全年項目5個(其中部門項目5個),項目綜合評價平均得分100.03,等級為:優。其中綜合評價得分高于平均分項目0個,占比0.00%,得分低于平均分項目0個,占比0.00%。
(二)績效目標實現情況。
按照《關于開展2022年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》〔綿財績【2023】7號)通知要求,評價工作組根據《綿陽市財政政策(項目)支出績效自評指標體系》,結合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關資料,對2022年度績效目標進行認真梳理,從投入、過程、成本、產出及效果等方面設定的績效核心指標,依據評分標準進行評價。
績效目標實現評價具體情況自評表(見附件3)。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)偏離績效目標的原因。
通過對2022年項目支出總體情況分析和自查,我辦根據預算進度按期按質的完成各項績效目標。
(二)下一步改進措施。針對自評反映問題,提出如下改進措施。
無
五、績效自評結果擬應用和公開情況
(一)績效自評結果擬應用情況。
從項目決策、項目管理和項目績效等方面對項目支出逐項評分進行綜合評價,2022年度項目整體績效評價為優。我辦將按照市財政局的統一要求,對績效評價情況予以公開。
(二)績效自評結果公開情況。
本單位自評報告待2022年部門決算批復后,隨同部門決算在政府門戶網站“財政預(決)算”專欄公開政策(項目)自評報告及績效目標自評表。
六、其他需要說明的問題
無
附件1:綿陽市人民政府駐北京辦事處項目(決策與過程)管理評價明細情況表
附件2:綿陽市人民政府駐北京辦事處項目綜合評價結論明細情況表
附件3:綿陽市人民政府駐北京辦事處部門預算項目支出績效自評表
綿陽市人民政府駐北京辦事處
2023年7月19日
| 附件1: | |||||
| 綿陽市人民政府駐北京辦事處項目(決策與過程)管理評價明細情況表 | |||||
| 項目名稱 | 項目類別 | 項目管理分項評價得分 | 項目管理評價總分 | 項目管理評價等級 | |
| 設立與決策 | 實施過程 | ||||
| 信訪維穩工作經費 | 部門項目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 優 |
| 川京辦招待所合作共建經費 | 部門項目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 優 |
| 推介宣傳經費 | 部門項目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 優 |
| 車輛運行經費 | 部門項目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 優 |
| 重大項目推進 | 部門項目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 優 |
| 項目管理 綜合評價結論 | 全部項目管理綜合平均得分 (單位項目管理評價總得分/單位項目總個數) | 100.00 | 優 | ||
| 說明:單位項目管理綜合評價分值100分,取單位項目平均分值。評價等級分4檔,根據綜合評價平均分值設90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。 | |||||
| 附件2: | |||||||
| 綿陽市人民政府駐北京辦事處項目綜合評價結論明細情況表 | |||||||
| 項目名稱 | 項目類別 | 年初預算 | 調整后預算 | 預算執行 | 預算執行率 | 自評得分 | 自評等次 |
| 重大項目推進 | 部門項目 | 50.00 | 44.00 | 44.00 | 100.00% | 100 | 優 |
| 信訪維穩工作經費 | 部門項目 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 100 | 優 |
| 推介宣傳經費 | 部門項目 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 100 | 優 |
| 川京辦招待所合作共建經費 | 部門項目 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 100 | 優 |
| 車輛運行經費 | 部門項目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 100 | 優 |
| 合計: | 112.00 | 131.00 | 131.00 | ||||
| 項目綜合 評價結論 | 全部項目綜合平均得分 (單位項目綜合評價總得分/單位項目總個數) | 100 | 優 | ||||
| 說明:單位項目綜合評價分值100分,取單位項目平均分值。評價等級分4檔,根據綜合評價平均分值設90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。 | |||||||
| 附件3: | ||||||||||
| 部門預算項目支出績效自評表(2022年度) | ||||||||||
| 單位(蓋章):綿陽市人民政府駐北京辦事處 | 填報日期: | 2023年7月19日 | ||||||||
| 項目名稱 | 信訪維穩工作經費 | |||||||||
| 主管部門及代碼 | 317-綿陽市人民政府駐北京辦事處本級部門 | 實施單位 | 綿陽市人民政府駐北京辦事處 | |||||||
| 項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預算數 | 調整后預算數 | 全年執行數 | 預算執行率 | 自評得分 | 原因 | |||
| 年度資金總額(萬元) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 1.00 | 10.00 | 預算執行率較低原因:無; 預算調整(調增/調減)原因:無 | ||||
| 其中:中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 市級財政資金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 1.00 | ||||||
| 縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
| 切實落實疫情后群眾大規模進京上訪預防和接待處置工作。圍繞駐京服務保障功能,建立并落實勸返方案,“一對一”和屬地協調聯動,限期將涉訪人員勸離北京,樹好綿陽形象。保障重大會議、節慶日的社會穩定。努力實現保持進京非訪戶滯留清零狀態,預計全年接勸訪不少于80批次。 | 全年共接(勸)返來京群眾144批178人次,處置預警信息共計349條,圓滿完成了冬奧會、殘奧會、全國“兩會”、黨的二十大等重要時段駐京信訪保障服務工作。 | |||||||||
| 決策與過程指標 (100分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據 | ||
| 決策 (54分) | 項目立項 | 依據充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 根據全省駐京信訪工作會議精神和綿陽市信聯辦相關會議文件精神,維護首都安全穩定,落實進京上訪的預防和接待處置。 | |||
| 程序規范性 | 規范 | 規范 | 6 | 6.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | ||||
| 績效指標細化量化 | 細化 | 細化 | 10 | 10.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | ||||
| 資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 過程 (46分) | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||
| 項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 資金使用合規性 | 合規 | 合規 | 12 | 12.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 財務監督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11.00 | 無問題 | |||||
| 小計: | 100.00 | |||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 績效指標(90分) | 產出指標 | 成本指標 | 協調北京敏感地高發地駐地派出所20批次0.15萬元3.0萬元 | = | 30000 | 元 | 30000 | 10.00 | 10.00 | |
| 處理信訪疑難雜癥案件100批次0.16萬元計16萬元 | = | 160000 | 元 | 16000 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 非常時期派駐北京周邊外圍工作20人次0.1萬元2萬元。外出調研處理三跨三分離信訪事件8人次每人0.5萬元計4萬元 | = | 60000 | 元 | 60000 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 數量指標 | 全年接勸訪不少于80批次 | ≥ | 80 | 次 | 80 | 10.00 | 10.00 | |||
| 協調處理信訪疑難雜癥案件100批次 | ≥ | 100 | 批次 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 時效指標 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | = | 1 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 切實落實疫情后群眾大規模進京上訪預防和接待處置工作。圍繞駐京服務保障功能,建立并落實勸返方案,“一對一”和屬地協調聯動,限期將涉訪人員勸離北京,樹好綿陽形象。保障重大會議、節慶日的社會穩定。 | 定性 | 優良中低差 | 元 | 優 | 10.00 | 10.00 | ||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 》90% | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | ||
| 小計: | 90.00 | 90 | ||||||||
| 總分(折算分值) = “預算執行”10分+“績效指標”60分(按60分折算)+“決策與過程指標”30分(按30分折算) | 100 | 100 | ||||||||
| 評價結論 | 根據該項目決策及過程管理、預算執行率及績效目標實現程度指標自評得分100分,自評等次為:優。一是按照中央、國家的指示要求,圓滿完成了重大活動、重要時段的維穩安保任務;二是按照省、北京市的規定要求,圓滿完成了進京上訪的接離、勸返工作;三是按照市和有關領導的指示要求,實現了進京人員的快接快返、在京不過夜的目標要求,得到了省、市有關領導的充分肯定和好評。綿陽駐京信訪工作組被省駐京辦評為先進集體。 | |||||||||
| 存在問題 | 無 | |||||||||
| 改進措施 | 無 | |||||||||
| 項目負責人:張劍 | 財務負責人:張劍 | |||||||||
| 部門預算項目支出績效自評表(2022年度) | ||||||||||
| 單位(蓋章):綿陽市人民政府駐北京辦事處 | 填報日期: | 2023年7月19日 | ||||||||
| 項目名稱 | 川京辦招待所合作共建經費 | |||||||||
| 主管部門及代碼 | 317-綿陽市人民政府駐北京辦事處本級部門 | 實施單位 | 綿陽市人民政府駐北京辦事處 | |||||||
| 項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預算數 | 調整后預算數 | 全年執行數 | 預算執行率 | 自評得分 | 原因 | |||
| 年度資金總額(萬元) | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 1.00 | 10.00 | 預算執行率較低原因:無; 預算調整(調增/調減)原因:無 | ||||
| 其中:中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 市級財政資金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 1.00 | ||||||
| 縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
| 川京辦招待所餐廳包間冠名,16人包餐廳家具91917萬元,長虹電視6300元,燈具20000元,書畫刺繡等裝飾品131783元 | 已全部完成川京辦招待所綿陽廳的裝修建設工作,利用省辦平臺更好地宣傳推廣綿陽,為綿陽經濟騰飛添磚加瓦。 | |||||||||
| 決策與過程指標 (100分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據 | ||
| 決策 (54分) | 項目立項 | 依據充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||
| 程序規范性 | 規范 | 規范 | 6 | 6.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | ||||
| 績效指標細化量化 | 細化 | 細化 | 10 | 10.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | ||||
| 資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 過程 (46分) | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||
| 項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 資金使用合規性 | 合規 | 合規 | 12 | 12.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 財務監督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11.00 | 無問題 | |||||
| 小計: | 100.00 | |||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 績效指標(90分) | 產出指標 | 成本指標 | 燈具 | = | 2 | 萬元 | 2 | 5.00 | 5.00 | |
| 電視 | = | 0.6 | 萬元 | 0.6 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 16人包間家具 | = | 9.20 | 萬元 | 9.2 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 其他商品服務支出 | = | 1.2 | 萬元 | 1.2 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 宣傳作品及制作 | = | 12 | 萬元 | 12 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 數量指標 | 室內設施設備 | ≥ | 16人包 | 個 | 16 | 20.00 | 20.00 | |||
| 時效指標 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | = | 1 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | |||
| 效益指標 | 可持續影響指標 | 長期未來工作影響 | 定性 | 優良中低差 | 優 | 5.00 | 5.00 | |||
| 社會效益指標 | 利用省辦平臺更好的宣傳推廣綿陽,為綿陽經濟騰飛添磚加瓦 | 定性 | 優良中低差 | 優 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 四大班子及縣市區在京各個相關單位滿意度評價≥90% | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10.00 | 10.00 | ||
| 小計: | 90.00 | 90 | ||||||||
| 總分(折算分值) = “預算執行”10分+“績效指標”60分(按60分折算)+“決策與過程指標”30分(按30分折算) | 100 | 100 | ||||||||
| 評價結論 | 根據該項目決策及過程管理、預算執行率及績效目標實現程度指標自評得分100分,自評等次為:優。已依照項目計劃完成相應燈具、家具的購買,制作相關宣傳作品,六月底,綿陽廳的裝修已全部完工并投入使用,并在綿陽廳內循環播放綿陽宣傳片。與四川其他市州相比,使用率高,在全省內反映良好。 | |||||||||
| 存在問題 | 無 | |||||||||
| 改進措施 | 無 | |||||||||
| 項目負責人:王智葒 | 財務負責人:張劍 | |||||||||
| 部門預算項目支出績效自評表(2022年度) | ||||||||||
| 單位(蓋章):綿陽市人民政府駐北京辦事處 | 填報日期: | 2023年7月19日 | ||||||||
| 項目名稱 | 推介宣傳經費 | |||||||||
| 主管部門及代碼 | 317-綿陽市人民政府駐北京辦事處本級部門 | 實施單位 | 綿陽市人民政府駐北京辦事處 | |||||||
| 項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預算數 | 調整后預算數 | 全年執行數 | 預算執行率 | 自評得分 | 原因 | |||
| 年度資金總額(萬元) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 10.00 | 預算執行率較低原因:無; 預算調整(調增/調減)原因:無 | ||||
| 其中:中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 市級財政資金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | ||||||
| 縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
| 進一步創新對接方式,擴大對接規模,暢通四川農產品進京渠道,擴大川貨在京銷售市場網絡,助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。協助長虹、九洲、豐谷酒業、航發集團等重點企業和推廣其產品在京市場占有率。預計全年承辦對接雙招雙引、宣傳推介活動不少于4次,安排黨建黨務活動宣傳不少于2次。 | 貫徹落實省委常委、市委書記曹立軍同志指示要求,協調陪同市領導在北京與歐美同學會主要負責人對接海歸小鎮項目建設和人才引進工作;協調省駐京辦,牽線市科技城新區經濟合作局北京分局參與與蕪湖中科飛機制造有限公司、中國長城工業集團有限公司等企業關于通用飛機制造項目的座談會,助推綿陽科技城高質量發展;協同配合市政府駐北京投資促進中心、綿陽高新區駐京招商局、江油市政府駐北京招商辦一行參訪上元控股集團,開展招商引資活動;統籌全市在京雙招雙引力量,組織開展駐京經濟協作碰頭會2次;開展“三百行動”,完成部分在京人才、企業、科學院所智庫信息統計工作;定期搜集國家部委政策動態等信息,編撰《駐京月刊》5期,呈送市委市政府主要領導參閱,得到相關領導的肯定。 | |||||||||
| 決策與過程指標 (100分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據 | ||
| 決策 (54分) | 項目立項 | 依據充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 根據彭清華書記調研省駐京辦講話精神,要求服務四川經濟社會發展、展示四川改革開放形象;根據省駐京辦“川貨進京”、“逐夢計劃”等工作安排,大力推介四川農副產品、宣傳引進高素質人才。 | |||
| 程序規范性 | 規范 | 規范 | 6 | 6.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | ||||
| 績效指標細化量化 | 細化 | 細化 | 10 | 10.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | ||||
| 資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 過程 (46分) | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||
| 項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 資金使用合規性 | 合規 | 合規 | 12 | 12.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 財務監督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11.00 | 無問題 | |||||
| 小計: | 100.00 | |||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 績效指標(90分) | 產出指標 | 成本指標 | “精準扶貧""川貨進京"活動推介3萬元。參加招才引智推介2.5萬元。綿陽投資環境宣傳、黨建黨務活動宣傳欄等1.5萬元 | = | 70000 | 元 | 70000 | 20.00 | 20.00 | |
| 數量指標 | 全年承辦對接雙招雙引、宣傳推介活動不少于4次,安排黨建黨務活動宣傳不少于2次 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 10.00 | 10.00 | |||
| 時效指標 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 參加"川貨進京"等推介活動。參加北大清華人大招才引智推介會。駐京辦綿陽投資環境宣傳,黨建黨務活動宣傳欄等。根據工作任務安排的其他工作。 | 定性 | 優良中低差 | 元 | 優 | 20.00 | 20.00 | ||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 》90% | ≥ | 90 | % | 90 | 20.00 | 20.00 | ||
| 小計: | 90.00 | 90 | ||||||||
| 總分(折算分值) = “預算執行”10分+“績效指標”60分(按60分折算)+“決策與過程指標”30分(按30分折算) | 100 | 100 | ||||||||
| 評價結論 | 根據該項目決策及過程管理、預算執行率及績效目標實現程度指標自評得分100分,自評等次為:優。全年組織全體黨員干部學習了習近平總書記在2022年新年賀詞、全國“兩會”、中央經濟工作會議、建團100周年大會上等的重要講話精神,制作黨的二十大精神宣傳學習展板2塊,開展“喜迎二十大 奮進新征程”和學習黨的二十大精神專題活動,全年共撰寫黨建工作簡報26期。 | |||||||||
| 存在問題 | 雙招雙引活動、推介宣傳活動形式較為單一,活動效果和影響力還需提升。 | |||||||||
| 改進措施 | 主動作為,加大統籌在京雙招雙引隊伍的力度,積極對接市委宣傳部、市文旅局等市級相關部門,力爭開展形式多樣、內容豐富的宣傳推介活動,提高活動質效。 | |||||||||
| 項目負責人:趙睿 | 財務負責人:張劍 | |||||||||
| 部門預算項目支出績效自評表(2022年度) | ||||||||||
| 單位(蓋章):綿陽市人民政府駐北京辦事處 | 填報日期: | 2023年7月19日 | ||||||||
| 項目名稱 | 車輛運行經費 | |||||||||
| 主管部門及代碼 | 317-綿陽市人民政府駐北京辦事處本級部門 | 實施單位 | 綿陽市人民政府駐北京辦事處 | |||||||
| 項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預算數 | 調整后預算數 | 全年執行數 | 預算執行率 | 自評得分 | 原因 | |||
| 年度資金總額(萬元) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 10.00 | 預算執行率較低原因:無; 預算調整(調增/調減)原因:無 | ||||
| 其中:中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 市級財政資金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | ||||||
| 縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
| 保障政務接待、信訪維穩、聯絡對接等工作正常開展,加強公務用車的日常管理、維護,杜絕重大事故的發生,確保公車出行安全率,保證用車事務的滿意率。預計全年出車不低于次數200次。 | 保障政務接待、信訪維穩、聯絡對接等工作正常開展,加強公務用車的日常管理、維護,杜絕重大事故的發生,確保公車出行安全率,保證用車事務的滿意率。全年政務服務保障共56批185人次,圓滿完成了各項保障任務。 | |||||||||
| 決策與過程指標 (100分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據 | ||
| 決策 (54分) | 項目立項 | 依據充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 根據市機關事務管理局對我單位車輛編制規定和駐京辦政務服務保障、聯絡協調、信訪維穩等工作需要,提供足夠的后勤保障力量。 | |||
| 程序規范性 | 規范 | 規范 | 6 | 6.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | ||||
| 績效指標細化量化 | 細化 | 細化 | 10 | 10.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | ||||
| 資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 過程 (46分) | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||
| 項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 資金使用合規性 | 合規 | 合規 | 12 | 12.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 財務監督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11.00 | 無問題 | |||||
| 小計: | 100.00 | |||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 績效指標(90分) | 產出指標 | 成本指標 | 車輛運行油料費用4次每次3萬元及12萬元。車輛維修保養費用40次0.3萬元12萬元。車輛保險及交強險4車0.7萬元2.8萬元。過路過橋停車洗車費等3.2萬元。 | = | 300000 | 元 | 300000 | 20.00 | 20.00 | |
| 數量指標 | 預計全年出車不低于次數200次。 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 20.00 | 20.00 | |||
| 時效指標 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | = | 1 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 保障政務接待、信訪維穩、聯絡對接等工作正常開展,加強公務用車的日常管理、維護,杜絕重大事故的發生,確保公車出行安全率,保證用車事務的滿意率。預計全年出車不低于次數200次。 | 定性 | 優良中低差 | 元 | 優 | 20.00 | 20.00 | ||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 》90% | ≥ | 90 | % | 90 | 20.00 | 20.00 | ||
| 小計: | 90.00 | 90 | ||||||||
| 總分(折算分值) = “預算執行”10分+“績效指標”60分(按60分折算)+“決策與過程指標”30分(按30分折算) | 100 | 100 | ||||||||
| 評價結論 | 根據該項目決策及過程管理、預算執行率及績效目標實現程度指標自評得分100分,自評等次為:優。為市領導、市直單位(部門)和縣市區來京政務活動提供了準時、安全、通暢、舒適的服務,全年政務服務保障共56批185人次,圓滿完成了各項保障任務。 | |||||||||
| 存在問題 | 無 | |||||||||
| 改進措施 | 無 | |||||||||
| 項目負責人:鄭飛 | 財務負責人:張劍 | |||||||||
| 部門預算項目支出績效自評表(2022年度) | ||||||||||
| 單位(蓋章):綿陽市人民政府駐北京辦事處 | 填報日期: | 2023年7月19日 | ||||||||
| 項目名稱 | 重大項目推進 | |||||||||
| 主管部門及代碼 | 317-綿陽市人民政府駐北京辦事處本級部門 | 實施單位 | 綿陽市人民政府駐北京辦事處 | |||||||
| 項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預算數 | 調整后預算數 | 全年執行數 | 預算執行率 | 自評得分 | 原因 | |||
| 年度資金總額(萬元) | 50.00 | 44.00 | 44.00 | 1.00 | 10.00 | 預算執行率較低原因:無; 預算調整(調增/調減)原因:公務接待按財政指標減少20%,減少資金6萬元。 | ||||
| 其中:中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 市級財政資金 | 50.00 | 44.00 | 44.00 | 1.00 | ||||||
| 縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
| 在深度參與成渝地區雙城經濟圈建設的大環境下,圍繞市委、市政府中心工作,切實履行職責,積極主動協調各方,強化與國辦、發改委、科技部、國防科工局、軍民融合辦等部委的對接工作,努力爭取政策、項目及資金。積極利用在京社會資源拓展工作職能,強化招商引資和招才引智工作。負責綿陽在京農民工黨組織建設的統籌謀劃、領導協調和督促檢查,群策群力,推動農民工黨員的發展、教育、管理、服務、回引等重點工作。全年完成全部黨政領導進京協調工作的服務保障任務,對接部委、高等院校、科研院所、央屬企業、不少于150次,聯系服務綿籍在京單位、重要人士、農民工群體不少于20次。 | 一是深入學習貫徹習近平總書記關于信訪維穩的重要論述和指示批示精神,及時傳達學習省市兩級關于信訪工作的各項會議精神和文件內容,特別是市委曹立軍書記8月24日在市委研究信訪維穩工作專題會議上的重要指示精神,明確工作重點,加強責任落實和隊伍建設,不斷提升處置能力,創新工作方法,按照“兩頭發力,中間用勁”的工作思路,重點從訴求化解、責任落實、力量編成、工作機制、穩控處置等方面總結經驗、查找不足,形成一套具有綿陽特色的駐京信訪保障工作機制。全年共接(勸)返來京群眾144批178人次,處置預警信息共計349條,圓滿完成了冬奧會、殘奧會、全國“兩會”、黨的二十大等重要時段駐京信訪保障服務工作,2名同志分別榮立三等功一次、嘉獎一次、1名同志榮獲全市信訪工作先進個人表彰;二是采取掃碼入群、走訪調查等方式經常性摸排核實在京綿籍流動黨員,動態掌握流動黨員情況;為流動黨支部郵寄送書2次,共為7個流動黨支部贈送學習資料14套,通過微信工作群發送優質學習資料40余份,動員流動黨員下載綿州先鋒、機關黨建、學習強國等app,關注京城川訊等微信公眾號,指導流動黨支部開展好黨的二十大、二十屆一中全會和省第十二次黨代會、省委十二屆二次全會等重要會議精神學習,加強流動黨員思想建設;按照600元/人的標準,對10名困難流動黨員和40名春節期間在京在崗農民工進行了慰問;組織流動黨支部書記、黨務工作者集中培訓1次;廣泛宣傳使用省辦“川工家”“川人在京之家”“京城川訊”三大平臺的維權專區,為在京流動黨員、農民工宣傳常見維權法律知識和提供普法維權救助服務;對有返鄉創業意愿的農民工黨員,采取主動拜訪、雙向洽談、集中培訓、返鄉考察等方式,共協助1名同志返鄉創業。 | |||||||||
| 決策與過程指標 (100分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據 | ||
| 決策 (54分) | 項目立項 | 依據充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 根據彭清華書記調研省駐京辦講話精神,要求省、市駐京辦在適應新形勢新任務新要求做好服務保障、聯絡協調等工作;推動四川經濟高質量發展,需要進一步加強對外聯系,包括中央國家各部委、高等院校、科研院所、央屬企業、北京市相關機構以及四川在京工作的和在川工作過的各方面人員的聯系。 | |||
| 程序規范性 | 規范 | 規范 | 6 | 6.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | ||||
| 績效指標細化量化 | 細化 | 細化 | 10 | 10.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | ||||
| 資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 過程 (46分) | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||
| 項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 資金使用合規性 | 合規 | 合規 | 12 | 12.00 | 1、《中華人民共和國預算法》; 2、《中華人民共和國預算法實施條例》; 3、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發辦〔2018〕34號) 4、《關于印發<中央部門預算績效目標管理辦法>;的通知》(財預﹝2015﹞88號); 5、《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>;的通知》(財預﹝2013﹞53號); 6、《四川省財政支出績效評價操作規程(試行)》(川財績〔2018〕2號); | |||||
| 財務監督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11.00 | 無問題 | |||||
| 小計: | 100.00 | |||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 績效指標(90分) | 產出指標 | 成本指標 | 完成重大項目推進及跟進工作、聯系科技城建設部際協調單位招商引資等100余批次,每次0.3萬元計30萬元。差旅費30批次每次0.4萬元計12萬元。水電取暖物業租房辦公網絡費等12批次每次0.5萬元計6萬元。其他費用2萬元。 | = | 500000 | 元 | 500000 | 20.00 | 20.00 | |
| 數量指標 | 完成重大項目推進及跟進工作、聯系科技城建設部際協調單位招商引資等100余批次,差旅費30批次 | ≥ | 130 | 批次 | 144 | 20.00 | 20.00 | |||
| 時效指標 | 2021年1月1日至2021年1月1日 | = | 1 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 配合市級領導在北京開展重大項目推進及跟進工作。聯系科技城建設部際協調單位。配合協調市級及各縣市區園區在京開展招商引資工作。利用北京區域優勢開展招才引智,為綿陽儲備優秀人才。聯絡服務在京綿籍農民工及流動人口,建設綜合黨委和涉及群眾利益的事務等。根據工作任務需要安排的其他后勤保障輔助配套工作。 | 定性 | 優良中低差 | 元 | 優 | 20.00 | 20.00 | ||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | >;90% | ≥ | 90 | % | 90 | 20.00 | 20.00 | ||
| 小計: | 90.00 | 90 | ||||||||
| 總分(折算分值) = “預算執行”10分+“績效指標”60分(按60分折算)+“決策與過程指標”30分(按30分折算) | 100 | 100 | ||||||||
| 評價結論 | 根據該項目決策及過程管理、預算執行率及績效目標實現程度指標自評得分100分,自評等次為:優。一是全年共接(勸)返來京群眾144批178人次,處置預警信息共計349條,圓滿完成了冬奧會、殘奧會、全國“兩會”、黨的二十大等重要時段駐京信訪保障服務工作,2名同志分別榮立三等功一次、嘉獎一次、1名同志榮獲全市信訪工作先進個人表彰。二是對10名困難流動黨員和40名春節期間在京在崗農民工進行了慰問,組織流動黨支部書記、黨務工作者集中培訓1次;廣泛宣傳使用省辦“川工家”“川人在京之家”“京城川訊”三大平臺的維權專區,為在京流動黨員、農民工宣傳常見維權法律知識和提供普法維權救助服務;對有返鄉創業意愿的農民工黨員,采取主動拜訪、雙向洽談、集中培訓、返鄉考察等方式,共協助1名同志返鄉創業。 | |||||||||
| 存在問題 | 無 | |||||||||
| 改進措施 | 無 | |||||||||
| 項目負責人:趙睿 | 財務負責人:張劍 | |||||||||
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

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